岗位职责:
1.协助制定公司内控管理及审计工作目标,完善审计工作制度、流程和规范;
2.开展审计项目的立项,并组织实施内部审计工作;
3. 向公司决策层提供审计报告和内控与风险管理意见;
4.根据审计结果审核被审单位的整改措施并提供整改意见;
5. 协助相关单位执行和完善内控管理制度;
6. 协助建立公司全面风险管理机制;
7. 对接政府、客户等外部审计工作;
8.参与公司资产管理和投资项目的尽职调查工作。
任职资格:
1.本科及以上学历,财务、金融、经济、企业管理相关专业;
2.具有3年以上企业内部审计工作经历;
3.熟悉并参与过上市公司尽职调查工作者优先;
4.熟悉《会计准则》和税法,实操经验丰富;
5.持有注册会计师、审计师等从业资格优先;
6.具备较强的逻辑分析和推理能力;
7.表述清晰、思维敏捷、热爱审计工作,有强烈工作责任感,抗压能力强。