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2024-01-08

职位信息

  • 面议
  • 本科 / 经验3年以上 / 性别不限 / 年龄不限
  • 通州区(北京通州光机电一体化产业基地兴光五街7号)
  • 招聘若干人
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职位描述

1、在财务总监的领导下,编制集团内部审计制度和流程,制定内部审计计划和方案
2、协助财务总监,编制并推行各项财务制度,财务流程,并检查执行情况
3、负责集团资金、资产管理工作,包括对外融资、资产统筹管理等
4、负责集团的财务合并报表分析工作,定期检查会计人员的财务会计核算的合规性
5、负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作
6、组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告
7、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作
8、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见
9、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作
10、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作
11、整理、归档审计资料,管理审计档案
12、按时完成领导交办的其他相关工作

公司信息

石油/化工/矿产/地质 私营.民营企业 500~1000人 通州区

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