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2024-04-10

职位信息

  • 面议
  • 本科 / 经验2年以上 / 性别不限 / 年龄不限
  • 北京(海淀区阜成路73号裕惠大厦B座10层)
  • 招聘若干人
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职位描述

岗位职责:
1、在项目负责人的领导下,执行内部审计和内部控制建设项目;
2、按审计部工作标准,独立编制和整理内部审计工作底稿;
3、按审计部工作标准,独立完成内部审计工作报告初稿的撰写;
4、整理并保管内部审计档案;
5、有能力带领团队独立执行小型的内部审计和内部控制建设项目。
 
岗位要求:
具有为国内上市公司或香港上市公司执行内部审计工作经历,如还同时具备为前述公司执行过内部控制咨询(包括内控体系建设、业务流程梳理、内部控制自我评估等)工作经历为最佳;具有在国内知名会计师事务所(中注协发布的“会计师事务所百强排名”15名以内)或国际知名会计师事务所至少2年的相关工作经历。
技能:熟练掌握用友u8财务软件使用;熟练使用excel、wd、powerpoint、visio等办公软件。
资格证书:持有中国注册会计师(cicpa)或国际注册内部审计师(cia)资格的优先考虑。
 
1、熟悉2006年发布的中国企业会计准则;
2、熟悉coso发布的《内部控制整合框架》;
3、熟悉香港联交所发布的《企业管治常规守则》;
4、熟悉审计工作底稿的基本格式和索引的编制;
5、能承受较大的工作压力,能适应短期出差外地的工作要求;
6、男性优先考虑。

公司信息

互联网/电子商务 私营.民营企业 50~200人 北京

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