1、负责建立公司的审计监察体系,包括各项审计监察制度及流程建设;
2、负责定期对公司所属各部门进行财务审计或专项审计;
3、对各公司、各部门各项内部控制制度进行审查,通过审计监察更改不合理失效的制度;
4、监督公司所属各部门执行的制度和纪律,对异常事项及时提报和管控。
5、负责组织实施财务与经济责任审计、内部控制审计等相关审计任务,根据审计结果,提出改进建议;
6、全面负责内审的工作,拟定工作目标,并确保得以实施,编制整体预算,并进行有效控制。
任职要求:
1.性别不限,本科学历,财务或审计相关专业;
2.中级审计师职称,5年以上大中型企业的审计管理工作经验;
3.了解国家宏观经济政策和各项经济改革措施,熟悉与审计工作相关的各项经济法律、行政法规,通晓审计法规、会计法规及有关行业的财务会计制度。