岗位职责
1.协助内审经理对集团及各子公司进行萨班斯法案内部控制合规性审计,编写工作底稿并提出改进建议;
2.与其他部门配合,根据业务需要和审计中发现的问题,对内控制度的建立、修改和执行提出合理化改进建议;
3.跟踪公司制度、流程的运行状况,监督审计结果改进的落实情况,及时发现潜在风险;
4、完成领导交办的其他事宜。
任职要求
1、大学本科以上学历, 2年以上会计师事务所、大型企业或者上市公司内部审计工作经验;
2、最好具备cpa、cia或相关专业资格;
3、熟练使用常用办公软件,英语六级以上,听说流利;
4、有较强的分析判断能力,良好的职业道德与敬业精神,较强的沟通能力和团队合作精神,能够独立完成工作;
5、具有萨班斯法案审计或互联网企业内审工作经验者优先考虑。