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更新于:2018/8/8
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¥8000-9999元/月
职位福利
本科经验不限性别不限年龄不限语言不限
郑州市新郑市
招聘若干人
职位描述
1、参与制定公司工程内部审计管理办法和规章制度;
2、组织建立、健全审计体系,负责组织制定并完善审计的有关制度流程,推动各项制度流程的实施和执行,确保审计工作的有序开展;
3、根据公司审计总体部署,制定年度审计工作计划;
4、组织、审核、编写各项审计报告,确保其准确性、真实性和公正性,对审计中发现的问题出具改进意见并督促落实;
5、参与对公司建设项目合同的可行性分析及相关审计活动,监督合同执行情况;
6、负责审计公司预算、决算实际完成情况;
7、负责编制常规和专项审计方案,开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、合同管理、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(经营活动审计、离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计),并监督审计整改措施的落实情况;
8、审计各业绩单元政策性管理办法的操作和实施情况;
9、完成董事会交办的其他工作。
任职要求:
1、学历/职称:会计、财务管理、审计类专业本科及以上学历。
3、相关工作经历:具有会计师事务所审计项目带队经验或3年以上内部审计经验,28-40岁之间。
4、专业知识:会计、审计、经济法、税法、财务管理、企业管理、ERP管理系统、投资管理等。
5、所需技能:具备较强的财务分析能力、沟通能力、分析判断能力、良好的文书起草能力等
6.具备CIA或CPA等资格证书优先。
7、良好的协调、沟通和文字表达能力,公正严谨、责任心强;
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性质私营.民营企业

规模1000人以上

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