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2024-02-29

职位信息

  • 20K-30K
  • 本科 / 经验5年以上 / 性别不限 / 年龄不限
  • 北京(北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦1座516)
  • 招聘1人
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职位描述

1、负责梳理公司业务和财务流程,对内控状况给予独立、客观审计评价,并提出改善建议,推动内控及风险管理体系的建立和完善; 

2、建立与完善内控内审制度和流程,拟定审计计划,实施审计程序等; 

3、定期进行内部审计,发现问题、风险及并撰写审计报告及管理建议书,对审计发现的整改情况进行跟进,并对结果进行分析和报告; 

4、定期对被投资公司的预算执行情况给予独立、客观审计评价,并提出改善建议; 

6、配合外部审计机构的审计工作; 

7、完成领导交办的其他工作 



任职要求: 

1、会计、财务、审计等专业本科以上学历,有注册会计师或CIA证书优先; 

2、五年以上内控审计工作经验; 2-3年四大审计经验,2年以上互联网经验

3、熟悉财务管理和会计核算专业知识,有较强的问题分析能力和解决能力并能针对制度流程薄弱点提出改进建议。 

公司信息

网络游戏 私营.民营企业 50~200人 北京

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