1、建立和健全集团审计制度、工作流程,并组织实施;
2、主持集团年度财务预、决算工作及收支计划执行情况及决算进行审计监督;
3、负责对集团及子公司内部财务审计、专项审计、计划审计工作,控制资金风险;
4、对审计计划实施方案进行调整和分解,整理审计证据,提交审计意见和审计报告初稿,执行本业务模块审计质量稽核,保证审计工作质量,并就审计结果对财务及经营管理提供有效、可行的意见与建议,跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;
5、参与集团发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究,提出相关意见;
6、组织对集团及子公司的主要管理人员任职期间及离任经济责任进行审计监督和评议。