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2024-02-29

职位信息

  • 8K-10K
  • 学历不限 / 经验不限 / 性别不限 / 年龄不限
  • 石景山区(石景山路乙18号万达广场B座17层)
  • 招聘若干人
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职位描述

1、 建立公司风险管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划方案并组织协调风险管理工作,组织部门拟制集团合同通用范本,审核有关合同,并对合法性和规范性负责;
2、 组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;
3、 组织对各部门和分公司开展经营审计工作,包括财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、内控流程审计等各项审计工作,针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
4、负责企业的日常服务事务包括专利、商标、知识产权、商业秘密保护、鉴证等事务;
5、负责集团内部控制体系建设与管理,指导建立健全内控标准与体系,定期检查和监督集团内控管理工作的防范和落实情况,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;

任职要求:
1、审计、财务、法律等相关专业,本科或以上学历,具有审计或注会或律师资格优先;
2、三年以上相关工作经验,一年以上管理岗位经验,有互联网行业审经法务工作经验者优先;具备良好的审计、法学专业知识,熟悉行业法律法规及行业标准;熟悉教育文化行业业务流程;
3、具有较强的责任心,坚持原则,工作敬业,作风严谨;具备优秀的文字能力、分析判断能力、管理能力、谈判能力和沟通能力;

公司信息

建筑/建材/工程 私营.民营企业 50~200人 石景山区

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