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职位描述
1.对公司运营过程存在的内控问题进行审计,并及时预警;
2.负责检查财务、资金收支的真实性、合法性、合规性,以及与财务收支有关的经济活动;检查资产、负债、损益的真实情况。
3.配合外部咨询机构开展经营内控体系建设:对主流程中的风险进行诊断评估、开展与之适应的控制活动,增强企业抗风险能力;
4.负责对审计报告和审计处理意的执行的跟踪检查。
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