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2024-02-19

职位信息

  • 面议
  • 本科 / 经验1年以上 / 性别不限 / 年龄不限
  • 北京(北京市朝阳区安立路0-A号)
  • 招聘若干人
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职位描述

协助制订、修订并执行集团内部审计制度。
协助,参与财务方面的收支审计、经营效益审计、离任审计、合同审计、尽职调查和其它专项审计。
按照集团档案管理要求,负责部门内部审计档案收集、整理和归档。
负责审计部内部审计公文的呈送、下发。
负责部门内、外部日常沟通、联络及接待。
保守企业商业机密。
完成上级交办的其它工作任务。

公司信息

电力/电气/水利 私营.民营企业 1000人以上 北京

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