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2024-02-21

职位信息

  • 15K-20K
  • 本科 / 经验8年以上 / 性别不限 / 年龄不限
  • 顺义区(顺义区天竺综合保税区A区竺园二街3号院4号楼)
  • 招聘1人
职位动态
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职位描述

一、岗位职责:

1、建立并完善内部审计制度,负责编制审计计划;

2、组织审计工作,定期或不定期地进行必要的常规审计、管理审计、专项审计、财务收支审计、内部控制审计、管理审计等。

3、审核、编写审计工作底稿,审核、编写内部审计报告,提出处理意见和建议,监督被审计单位严格执行审计决定;

4、控制公司管理风险,会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、挪用财物、贿赂等行为和经济犯罪的情况;

5、负责审计部门日常管理工作,指导审计下属开展工作;

6、按时按质完成上级领导交办的其他工作。

二、任职资格:

1、全日制统招本科及以上,财务、审计及相关专业;

2、6年以上财务审计经验,其中3年以上房地产企业内部审计经验,2年以上审计部负责人经验;

3、熟悉审计准则、会计准则、熟悉房地产会计核算流程;

4、熟悉国家相关行业的政策,法规和规范,熟练掌握设计规范;

5、为人正直、责任心强、作风严谨。

公司信息

房地产开发 私营.民营企业 200~500人 顺义区

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