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2024-02-20

职位信息

  • 面议
  • 学历不限 / 经验不限 / 性别不限 / 年龄不限
  • 北京(北京市海淀区复兴路丙12号5层)
  • 招聘1人
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职位描述

岗位职责:
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、依据集团管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
7、依据集团内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作; 
10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
任职资格:
1、本科以上学历,会计、审计等相关专业; 
2、熟悉内部审计流程与规范、it企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 
3、四年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先; 
4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先; 
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神; 
6、正直诚实,工作态度积极,责任心强; 
7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神; 
8、积极主动、敬业上进、责任感强
9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用microsoft office办公软件。

公司信息

计算机服务(系统/数据服务/维修) 股份制企业 200~500人 北京

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