工作描述:工作内容:
1、协助审计部门开展审计工作,参与企业经营活动、重大项目和重大经济合同的审计工作;
2、负责审计信息收集、整理和审计文件存档;
3、获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议;
4、配合财务报表内外部审计,参与投资项目的可行性分析;
5、协助单体及合并财务报表的编制和分析;
6、协助监督、审查和评价经营、管理活动,协助建立、完善内控制度。
主要负责:
1、审核财务单据、记账凭证;审核银行对账单、现金盘点表及银行余额调节表;按时准确的
完成纳税申报表的填制工作。
2、审核公司固定资产的财务管理,是否按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清
产核资工作;
3、核查收支的匹配与核算、各项费用的计提、摊销和正确性。
4、负责应收款项的对账、函证,负责账龄分析;
5、负责一般合同的合规审查、评审会签;
6、收集、评价公司已有制度,协助完成制度收集、整理、审查、汇编等工作。