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简历编号:N24320

最近更新:2019/2/11

陈女士
|42岁|硕士|10年工作经验
现居:朝阳区    户籍:北京
求职意向
  • 工作类型:

    全职

  • 期望地区:

    北京

  • 期望行业:

    互联网/电子商务通信/电信运营/增值服务金融/投资/证券

  • 期望职业:

    其他职位

  • 求职状态:

    目前正在找工作

  • 到岗时间:

    面谈

自我评价
 
注册会计师(CPA),注册内部审计师(CIA),首经贸工商管理硕士,会计中级职称,对企业内部控制体系建设、内部审计、财务分析、财务预算有着丰富的经验
教育经历
  • 2008/9-2011/6
  • 硕士|首都经济贸易大学|工商管理
  • 2000/9-2004/7
  • 本科|中国人民大学(高自考)|会计学
工作经历
  • 2009/10-2018/11
  • 财务分析部经理

    天津景思国际贸易有限公司|服装/纺织/皮革

    工作描述:该公司为港资零售连锁企业,是香港知名中高端品牌公司,本人任财务分析部经理/总监,管理团队9人,汇报对象公司总经理/董事长,负责主要工作内容如下
    1、全面负责公司财务分析:分业务线和区域编制月度、年度财务分析管理报告;
    2、全面负责公司财务预算的编制与管理:负责年度月度滚动预测,跟踪预算目标完成情况,分析反馈预算执行情况;
    2、全面负责公司内部审计及外部审计的对接;
    3、全面负责公司内部控制管理体系建设;
    4、全面负责公司批发加盟、电商业务财务团队的管理;
    5、全面负责公司进口业务的海关运作;
    6、协助负责公司法律事务的管理;

  • 2007/7-2009/10
  • 项目经理、注册会计师

    天职国际会计师事务所|中介服务

    工作描述:就职于天职国际会计师事务所管理咨询部,注册会计师、高级咨询师,主要从事企业内部控制体系建设与评价、投资项目评价与咨询、审计等工作。对上市公司内部控制体系建设有着丰富的经验:
    1、主持中石油煤层气有限责任公司内部控制设计、中国石油天然气集团公司东方地球物理勘探开发公司、长城钻探公司内控体系建设项目;
    2、参与中国石油勘探开发有限公司、中石油润滑油分公司、庆阳石化等公司内部控制设计;
    3、主持并参与中石油股份有限公司下属的10多家地区公司内部控制测试。
    4、参与中粮集团、五矿海勤、中期期货、美国TEREX公司等企业的年报审计工作。

项目经验
  • 2007/7-2009/10
  • 内控体系建设|

    项目描述:主持中石油煤层气有限责任公司内部控制设计、中国石油天然气集团公司东方地球物理勘探开发公司、长城钻探公司内控体系建设项目;参与中国石油勘探开发有限公司、中石油润滑油分公司、庆阳石化等公司内部控制设计;主持并参与中石油股份有限公司下属的10多家地区公司内部控制测试。
    根据SOX法案及中石油集团/股份的要求, 为中石油下属单位进行内部控制体系建设,包含梳理岗位职责,制作风险控制文档,编制业务流程图等,最终形成内控手册并监督、检查、评估流程执行情况 

我的证书
  • 2008/1
  • 会计证书
  • 2008/11
  • 国际注册内审师
  • 2007/5
  • 会计证书
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